27 Väikeettevõtete maksusoodustuste kontrollnimekiri

{h1}

On tõsi, et ettevõtted saavad nautida tohutuid maksusäästu. Samas ei kasuta ettevõtete omanikud sagedamini ära kõiki maksusoodustusi, millele neil on õigus. Miks? Kuna ettevõtete omanikud sageli ei tea, milliseid mahaarvamisi nad saavad võtta! Veenduge, et maksimeerite oma maksud kokku järgmise kontroll-loendiga.

On tõsi, et ettevõtete omanikud saavad töötajatega võrreldes mõningaid tohutuid maksusäästu. Samas ei kasuta ettevõtete omanikud sagedamini ära kõiki maksusoodustusi, millele neil on õigus. Miks? Kuna ettevõtete omanikud sageli ei tea, milliseid mahaarvamisi nad saavad võtta!

Mitte kunagi ei ole liiga hilja, et saada kokku mõned maksude kokkuhoiu strateegiad. Kuna kulude mahaarvamine oma sissetulekust vähendab teie maksusummat, on oluline veenduda, et olete kõik, mis teil on õigus, kinni! Kasutage järgnevat kontrollnimekirja juhendina, et kindlustada kõik oma ärikulud ja vähendada oma maksusummat!


Väikeste ettevõtete maksusoodustuste kontrollnimekiri


1.Inventar (kaupade maksumus).
Ettevõtted, kes müüvad või valmistavad tooteid, võivad müüdud kaupade maksumuse maha arvata.


2.Töötajate tasu.
Saate maha arvata summad, mida te oma töötajatele raha, vara või teenuste eest hüvitate.


3.Töötaja soodustused.
Eelised, nagu terviseplaanid, lapsendamisabi, haridustoetus ja elukindlustus teie töötajatele, on üldiselt maksuvähendatavad.


4.Profit-jagamine või pensioniskeemid.
Te saate oma töötajate SEP, SIMPLE, 401 (k) ja muudele kvalifitseeritud plaanidele tehtud sissemaksed maha arvata.


5.Auto hooldus ja läbisõit.
Sõiduki mahaarvamise arvutamiseks on kaks võimalust: standardne läbisõidu kiirus või tegelikud kulud (nt gaas, remont ja hooldus). Võite kasutada meetodit, mille tulemuseks on teie maksudeklaratsiooni suurem mahaarvamine. Jälgi oma kogukulusid ja ka ettevõtte läbisõitu, nii et teie maksunõustaja aitab teil arvutada oma maksudeklaratsiooni maksimaalse mahaarvamise!


6.Võimalused.
Teie kontoris asuvad vee-, energia-, prügikasti- ja telefoniarved on tavapäraste ärikuludena 100% ulatuses mahaarvatavad. Kui teil on telefoninumber, millel on äri- ja isiklike kõnede kombinatsioon, võite siiski teha mahaarvamise ettevõtte kasutamisega seotud osa eest.


7.Kodukontor.
Rent, hüpoteek, kindlustus, elekter, majapidamisteenused, turvalisus, hooldus ja paljud teised on teie kontori jaoks mahaarvatavad esemed. Jälgige kindlasti aasta jooksul tekkinud kulusid ja teie maksunõustaja aitab teil arvutada mahaarvamise maksimaalse kasu!


8.Reisikulud.
Peaaegu kõik ärireisikulud on 100 protsenti mahaarvatavad. Nende hulka kuuluvad lennupiletid, hotellid ja muud maanteekulud (nagu keemiline puhastus, Wi-Fi või kabiini hinnad). Samuti on maha arvatav tee väljasõit, nii et ärge unustage neid jälgida!


9.Haridus.
See hõlmab seminare ja näitusi, kuid ärge unustage ajakirju, raamatuid, CD-sid ja DVD-sid, mis on seotud teie ettevõtte või tööstusega. Need kõik on 100% maksuvähendatavad. Samuti on ka haridusüritustele reisimine ja sellest mahaarvamine.


10.Mõistmine.
Söömine koos kolleegidega on igapäevane mitte mahaarvatav, kuid kui te toovad kaasa kliendi või potentsiaalse kliendi, on see sööki mahaarvatav. Samuti on mahaarvatav jooksva või tulevase kliendi väljavõtmine jookide või näituse eest, kuid see peab olema ärisiseses keskkonnas või toimuma enne või pärast ärikohtumist.


11.Väike raha ja nõuanded.
Lihtsalt sellepärast, et sa ei saanud kviitungit, ei tähenda see, et te ei saa kulu maha arvata! Väikesed sularahakulud siin ja seal võivad aasta lõpuks olla kuni märkimisväärse summa, seega jälgige kindlasti neid punkte!




12.Reklaam ja turundus.
Kindlasti arvatakse maha tavalise reklaami maksumus (visiitkaartide ostud, kollaste lehtede reklaamid, veebisaidi kulud, Google'i reklaami sõnad jne), samuti hea reklaamiga seotud reklaamikulud (nt kohaliku spordimeeskonna sponsoreerimine).


13.Amortisatsioon või mahakandmine.
Kui ostate oma ettevõttes kasutatavat kinnisvara, saate selle eest maksusoodustust kas jooksval aastal või aja jooksul. Veenduge nende ostude eest.


14.Töötaja või kliendi kingitused.
Kingitus kliendile või töötajale võib olla 100 protsenti mahaarvatav.


15.Väline abi.
Kui te palgate iseseisva töövõtja või pereliikme, saate oma töötasu ettevõtte kuluna maha arvata.


16.Teenustasud.
Need tasud krediitkaartide töötlemise eest? Sada protsenti maha arvata.


17.Kontoritarbed.
Pliiatsid, paber, klambrid, pöidla otsad... jälgivad neid esemeid, sest nad lisavad!


18.Halb võlg.
Teie halb võlg võib olla mahaarvatav, kui teile võlgnetav summa oli varem tulus. Räägi sellest kindlasti oma maksunõustajaga.


19.Professionaalsed tasud.
Raamatupidajad, juristid ja muud professionaalsed nõustamistasud on täielikult mahaarvatavad.


20.Mööbel.
Saate kas ostuhinda maha arvata kogu kulu või amortiseerida selle mitme aasta jooksul.


21.Kontoritehnika.
See uus faksiaparaat, koopiamasin või arvuti on samuti 100 protsenti mahaarvatav. Võib-olla saate selle kõik ühe aasta jooksul ära võtta või seda amortiseerida.


22.Remont ja hooldus.
Remonditööde maksumus, et hoida teie ettevõtte kinnisvara ja seadmed töökorras, on mahaarvatav.


23.Kindlustusmaksed.
Te saate muu hulgas maha arvata kindlustusmaksed, mida maksate krediidi, vastutuse, rikkumise ja töötajate hüvitiste eest.


24.Huvi.
Hüpoteeklaenude intressid, finantskulud (näiteks krediitkaardid), maksekavade intressid ja muudelt laenudelt makstud intressid on kõik 100 protsenti mahaarvatavad.


25.Tarkvara.
Ettevõtluses kasutatav kastitud või allalaaditud tarkvara on tavaliselt mahaarvatav. Kui tarkvara on teenusena saadaval, on tarkvara tellimused ka maksuvähendatavad.


26.Litsentsid.
Litsents, tasud, load ja regulatiivsed tasud on üldjuhul mahaarvatavad.


27.Maksud.
Nii kummaline kui võib tunduda, võivad teie ettevõtte juhtimisel tekkivad maksud maha arvata!


Seal on üle kümneid tuhandeid objekte, mida ettevõtete omanikud saavad maksusoodustustena kasutada. Kui olete kunagi segaduses, kas üksust saab ärikuludena maha kirjutada, siis kas alati. Jälgi neid ebakindlaid objekte ja laske oma maksunõustajal aidata teil kindlaks teha, millised on parimad võimalused nende kulude kasutamiseks.



On tõsi, et ettevõtete omanikud saavad töötajatega võrreldes mõningaid tohutuid maksusäästu. Samas ei kasuta ettevõtete omanikud sagedamini ära kõiki maksusoodustusi, millele neil on õigus. Miks? Kuna ettevõtete omanikud sageli ei tea, milliseid mahaarvamisi nad saavad võtta!

Mitte kunagi ei ole liiga hilja, et saada kokku mõned maksude kokkuhoiu strateegiad. Kuna kulude mahaarvamine oma sissetulekust vähendab teie maksusummat, on oluline veenduda, et olete kõik, mis teil on õigus, kinni! Kasutage järgnevat kontrollnimekirja juhendina, et kindlustada kõik oma ärikulud ja vähendada oma maksusummat!


Väikeste ettevõtete maksusoodustuste kontrollnimekiri



1.Inventar (kaupade maksumus).
Ettevõtted, kes müüvad või valmistavad tooteid, võivad müüdud kaupade maksumuse maha arvata.


2.Töötajate palk.
Saate maha arvata summad, mida te oma töötajatele raha, vara või teenuste eest hüvitate.


3.Töötaja soodustused.
Eelised, nagu terviseplaanid, lapsendamisabi, haridustoetus ja elukindlustus teie töötajatele, on üldiselt maksuvähendatavad.


4.Kasumi jagamine või pensioniskeemid.
Te saate oma töötajate SEP, SIMPLE, 401 (k) ja muudele kvalifitseeritud plaanidele tehtud sissemaksed maha arvata.


5.Auto hooldus ja läbisõit.
Sõiduki mahaarvamise arvutamiseks on kaks võimalust: standardne läbisõidu kiirus või tegelikud kulud (nt gaas, remont ja hooldus). Võite kasutada meetodit, mille tulemuseks on teie maksudeklaratsiooni suurem mahaarvamine. Jälgi oma kogukulusid ja ka ettevõtte läbisõitu, nii et teie maksunõustaja aitab teil arvutada oma maksudeklaratsiooni maksimaalse mahaarvamise!


6.Utiliidid.
Teie kontoris asuvad vee-, energia-, prügikasti- ja telefoniarved on tavapäraste ärikuludena 100% ulatuses mahaarvatavad. Kui teil on telefoninumber, millel on äri- ja isiklike kõnede kombinatsioon, võite siiski teha mahaarvamise ettevõtte kasutamisega seotud osa eest.


7.Kodukontor.
Rent, hüpoteek, kindlustus, elekter, majapidamisteenused, turvalisus, hooldus ja paljud teised on teie kontori jaoks mahaarvatavad esemed. Jälgige kindlasti aasta jooksul tekkinud kulusid ja teie maksunõustaja aitab teil arvutada mahaarvamise maksimaalse kasu!


8.Sõidukulud.
Peaaegu kõik ärireisikulud on 100 protsenti mahaarvatavad. Nende hulka kuuluvad lennupiletid, hotellid ja muud maanteekulud (nagu keemiline puhastus, Wi-Fi või kabiini hinnad). Samuti on maha arvatav tee väljasõit, nii et ärge unustage neid jälgida!


9.Haridus.
See hõlmab seminare ja näitusi, kuid ärge unustage ajakirju, raamatuid, CD-sid ja DVD-sid, mis on seotud teie ettevõtte või tööstusega. Need kõik on 100% maksuvähendatavad. Samuti on ka haridusüritustele reisimine ja sellest mahaarvamine.


10.Meelelahutuslik.
Söömine koos kolleegidega on igapäevane mitte mahaarvatav, kuid kui te toovad kaasa kliendi või potentsiaalse kliendi, on see sööki mahaarvatav. Samuti on mahaarvatav jooksva või tulevase kliendi väljavõtmine jookide või näituse eest, kuid see peab olema ärisiseses keskkonnas või toimuma enne või pärast ärikohtumist.


11.Väike raha ja nõuanded.
Lihtsalt sellepärast, et sa ei saanud kviitungit, ei tähenda see, et te ei saa kulu maha arvata! Väikesed sularahakulud siin ja seal võivad aasta lõpuks olla kuni märkimisväärse summa, seega jälgige kindlasti neid punkte!


Video:


Et.HowToMintMoney.com
Kõik Õigused Reserveeritud!
Kordusprint Materjale On Võimalik Viidates Allikale - Veebileht: Et.HowToMintMoney.com

© 2012–2019 Et.HowToMintMoney.com